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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1735 Data de lançamento: 23/05/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES, SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFESW 2734, 2783 E 2784. 741,31 741,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2019 MATERIAIS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES, SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFESW 2734, 2783 E 2784. 741,31
23/05/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES, SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFESW 2734, 2783 E 2784. 741,31
30/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1735/2019 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 741,31
30/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1735/2019 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 741,31
30/05/2019 Lançamento indevido -741,31
TOTAL 741,31 741,31 741,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.