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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 1967 Data de lançamento: 03/06/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORREIA DE COMANDO 98,00 98,00
1.00 ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA 130,00 130,00
1.00 BOMBA DE ÁGUA 95,00 95,00
1.00 INTERRUPTOR DE OLEO 60,00 60,00
1.00 KIT EMBREAGEM 570,00 570,00
1.00 SENSOR ROTAÇÃO 98,00 98,00
1.00 JOGO DE VELA 70,00 70,00
3.00 ABRAÇADEIRA 4,00 12,00
4.00 PARAFUSO 8X30 0,60 2,40
2.00 ABRAÇADEIRA BRA 1216 3,00 6,00
2.00 ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA 5,00 10,00
1.00 COLA VEDA ESCAPE 15,00 15,00
1.00 FILTRO DE OLEO 20,00 20,00
2.00 COXIM DE MOTOR 172,00 344,00
1.00 PARAFUSO SEXTAVADO 2,00 2,00
3.00 CINTA PLASTICA 1,00 3,00
5.00 OLEO LUBRIFICANTE 28,00 140,00
1.00 FILTRO DE AR 60,00 60,00
1.00 ABRAÇADEIRA PARA MANGEIRA 2,00 2,00
2.00 ADITIVO RADIADOR 30,00 60,00
1.00 OLEO DE CIXA DE CAMBIO 52,00 52,00
1.00 TINTA MOTOR 50,00 50,00
1.00 PISTÃO MOTOR 696,00 696,00
1.00 ANEIS 390,00 390,00
1.00 BRONZINA DE MANCAL 185,00 185,00
1.00 BIELA 95,00 95,00
1.00 JUNTAS MOTOR 265,00 265,00
1.00 BOMBA DE OLEO 495,00 495,00
1.00 RETENTOR TRASEIRO 55,00 55,00
1.00 JOGO DE BARAFUSO CABEÇOTE 195,00 195,00
1.00 COLA SILICONI 35,00 35,00
1.00 CANO DE ÁGUA 22,00 22,00
1.00 SELO BLOCO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE DANFE 1962. 48,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2019 CORREIA DE COMANDO ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA BOMBA DE ÁGUA INTERRUPTOR DE OLEO KIT EMBREAGEM SENSOR ROTAÇÃO JOGO DE VELA ABRAÇADEIRA PARAFUSO 8X30 PORCA 8 MM AROELA DE PRESSÃO 5/16 ABRAÇADEIRA BRA 1216 ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA COLA VEDA ESCAPE FILTRO DE OLEO COXIM DE MOTOR PARAFUSO SEXTAVADO CINTA PLASTICA OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR ABRAÇADEIRA PARA MANGEIRA ADITIVO RADIADOR OLEO DE CIXA DE CAMBIO TINTA MOTOR PISTÃO MOTOR ANEIS BRONZINA DE MANCAL BIELA JUNTAS MOTOR BOMBA DE OLEO RETENTOR TRASEIRO JOGO DE BARAFUSO CABEÇOTE COLA SILICONI CANO DE ÁGUA SELO BLOCO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE DANFE 1962. 4.381,70
03/06/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE DANFE 1962. 4.381,70
06/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1967/2019 JOSE ORTIZ GNICH - 160 4.381,70
TOTAL 4.381,70 4.381,70 4.381,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.