Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1975 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA CIDADE, CFE DANFE 402. |
5.355,00 |
5.355,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA CIDADE, CFE DANFE 402. |
5.355,00 |
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03/06/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA CIDADE, CFE DANFE 402.
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5.355,00 |
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07/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1975/2019
GERSON OSVALDO PLENTZ - 16804 |
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5.355,00 |
TOTAL |
5.355,00 |
5.355,00 |
5.355,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.