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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2010 Data de lançamento: 03/06/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 PASTA BRANCA TIMBRADA COM GRAMPO 3,50 1.750,00
500.00 ENVELOPE OURO OFICIO TIMBRADO 0,75 375,00
60.00 RECEITUARIA SIMPLES 9,92 595,00
5000.00 FOLHAS TIMBRADAS COLORIDAS 0,17 850,00
40.00 BLOCO ORDEM DE SERVIÇO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 7229. 8,13 325,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2019 PASTA BRANCA TIMBRADA COM GRAMPO ENVELOPE OURO OFICIO TIMBRADO RECEITUARIA SIMPLES FOLHAS TIMBRADAS COLORIDAS BLOCO ORDEM DE SERVIÇO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 7229. 3.895,00
03/06/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 7229. 3.895,00
11/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2010/2019 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA - 14352 3.895,00
TOTAL 3.895,00 3.895,00 3.895,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.