Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SECRETARIA ADMINISTRACAO - SECRETARIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
208 |
Data de lançamento: |
07/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
6.397,40 |
6.397,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/01/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
6.397,40 |
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07/01/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
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|
6.397,40 |
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07/01/2019 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 208/2019, SECRETARIA ADMINISTRACAO - SECRETARIO |
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661,06 |
07/01/2019 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 208/2019, SECRETARIA ADMINISTRACAO - SECRETARIO |
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23,99 |
16/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 208/2019
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SECRETARIO - 346 |
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5.712,35 |
TOTAL |
6.397,40 |
6.397,40 |
6.397,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
07/01/2019 |
661,06 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
07/01/2019 |
23,99 |
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Lançada |
TOTAL |
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685,05 |
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