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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VITOR CARLOS ECCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2087 Data de lançamento: 11/06/2019
Tipo de empenho: Serviços/PF - LOCAÇÕES - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.10.00.00.00 - Locacao de imoveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 2 / 2009

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Lic.:2/2009 REF LOCAÇÃO IMOVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE DISPENSA 002/2009 CFE DECIMO TERMO ADITIVO. 895,32 3.581,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2019 Lic.:2/2009 REF LOCAÇÃO IMOVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE DISPENSA 002/2009 CFE DECIMO TERMO ADITIVO. 3.581,28
28/06/2019 Lic.:2/2009 REF LOCAÇÃO IMOVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE DISPENSA 002/2009 CFE DECIMO TERMO ADITIVO. 895,32
02/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2019 VITOR CARLOS ECCO - 251 895,32
29/07/2019 Lic.:2/2009 REF LOCAÇÃO IMOVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE DISPENSA 002/2009 CFE DECIMO TERMO ADITIVO. 895,32
02/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2019 VITOR CARLOS ECCO - 251 895,32
23/08/2019 Lic.:2/2009 REF LOCAÇÃO IMOVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE DISPENSA 002/2009 CFE DECIMO TERMO ADITIVO. 895,32
03/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2019 VITOR CARLOS ECCO - 251 895,32
30/09/2019 Lic.:2/2009 REF LOCAÇÃO IMOVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE DISPENSA 002/2009 CFE DECIMO TERMO ADITIVO. 895,32
04/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2019 VITOR CARLOS ECCO - 251 895,32
TOTAL 3.581,28 3.581,28 3.581,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.