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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2122 Data de lançamento: 24/06/2019
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2019. 0,00 16.783,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2019. 16.783,06
24/06/2019 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2019. 16.783,06
24/06/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas 63,45
24/06/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas 248,59
24/06/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas 763,55
24/06/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas 1.844,50
24/06/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas 2.724,96
27/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2122/2019 SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES - 349 11.138,01
TOTAL 16.783,06 16.783,06 16.783,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 24/06/2019 63,45 Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI 24/06/2019 248,59 Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO 24/06/2019 763,55 Lançada
INSS 24/06/2019 1.844,50 Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL 24/06/2019 2.724,96 Lançada
TOTAL   5.645,05