Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2245 |
Data de lançamento: |
26/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
45.63 |
GASOLINA ADITIVADA |
4,71 |
214,94 |
837.15 |
ÓLEO DIESEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2019 E CONTRATO 007/2019. |
3,34 |
2.796,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2019 |
GASOLINA ADITIVADA ÓLEO DIESEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2019 E CONTRATO 007/2019. |
3.011,03 |
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26/06/2019 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2019 E CONTRATO 007/2019. |
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3.011,03 |
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08/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2245/2019
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA - 339 |
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3.011,03 |
TOTAL |
3.011,03 |
3.011,03 |
3.011,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.