Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2255 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
342.50 |
ÓLEO DIESEL S10 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2019 E CONTRATO 007/2019. |
3,43 |
1.174,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2019 |
ÓLEO DIESEL S10 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2019 E CONTRATO 007/2019. |
1.174,77 |
|
|
28/06/2019 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2019 E CONTRATO 007/2019. |
|
1.174,77 |
|
28/06/2019 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
|
-180,00 |
|
28/06/2019 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-180,00 |
|
|
08/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2255/2019
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA - 339 |
|
|
994,77 |
TOTAL |
994,77 |
994,77 |
994,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.