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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 232 Data de lançamento: 07/01/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE BUCAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01-2019. 13.691,04 13.691,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2019 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01-2019. 13.691,04
07/01/2019 REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01-2019. 13.691,04
07/01/2019 Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 232/2019, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES 850,31
07/01/2019 Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 232/2019, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES 46,79
25/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 232/2019 SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 12.793,94
TOTAL 13.691,04 13.691,04 13.691,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 07/01/2019 850,31 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 07/01/2019 46,79 Lançada
TOTAL   897,10