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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2346 Data de lançamento: 01/07/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO -
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o pais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASSAGEM AÉREA PORTO ALEGRE/ BRASILIA/ PORTO ALEGRE Finalidade: DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA, CFE NF 120. 2.531,85 2.531,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2019 PASSAGEM AÉREA PORTO ALEGRE/ BRASILIA/ PORTO ALEGRE Finalidade: DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA, CFE NF 120. 2.531,85
01/07/2019 Finalidade: DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA, CFE NF 120. 2.531,85
11/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2346/2019 GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA - 16220 2.531,85
TOTAL 2.531,85 2.531,85 2.531,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.