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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 2385 Data de lançamento: 05/07/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA DA ÁGUA 35,00 35,00
2.00 ABRAÇADEIRA 4,00 8,00
1.00 CORREIA 4PK0860 35,00 35,00
2.00 ADITIVO RADIADOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULOS PLACA IUS 4212, CFE DANFE 1987. 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2019 MANGUEIRA DA ÁGUA ABRAÇADEIRA CORREIA 4PK0860 ADITIVO RADIADOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULOS PLACA IUS 4212, CFE DANFE 1987. 138,00
05/07/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULOS PLACA IUS 4212, CFE DANFE 1987. 138,00
15/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2019 JOSE ORTIZ GNICH - 160 138,00
TOTAL 138,00 138,00 138,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.