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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2398 Data de lançamento: 05/07/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Comutador Ignicao Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE ANEXA. 725,11 725,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2019 Comutador Ignicao Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE ANEXA. 725,11
29/07/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE ANEXA. 725,11
02/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2398/2019 MARINA VEICULOS LTDA - 1548 725,11
TOTAL 725,11 725,11 725,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.