Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LEIA SOUZA DE GOES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2448 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA LEIA SOUZA DE GOES. |
3.022,73 |
3.022,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2019 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA LEIA SOUZA DE GOES. |
3.022,73 |
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15/07/2019 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA LEIA SOUZA DE GOES.
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3.022,73 |
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26/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2448/2019
LEIA SOUZA DE GOES - 14457 |
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3.022,73 |
TOTAL |
3.022,73 |
3.022,73 |
3.022,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.