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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ENIR SILVANA SIMIONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2477 Data de lançamento: 22/07/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de periodicos e anuidades
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, CFE NF ANEXA. 300,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2019 ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, CFE NF ANEXA. 1.800,00
22/07/2019 Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, CFE NF ANEXA. 1.800,00
22/07/2019 Anulação. -1.500,00
29/07/2019 Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, CFE NF ANEXA. 300,00
02/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2477/2019 ENIR SILVANA SIMIONI - 17656 300,00
28/08/2019 Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, CFE NF ANEXA. 300,00
02/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2477/2019 ENIR SILVANA SIMIONI - 17656 300,00
20/09/2019 Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, CFE NF ANEXA. 600,00
27/09/2019 Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, CFE NF ANEXA. 300,00
27/09/2019 Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, CFE NF ANEXA. 300,00
27/09/2019 Anulação. -300,00
27/09/2019 Anulação. -300,00
27/09/2019 Anulação -300,00
27/09/2019 Anulação -300,00
02/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2477/2019 ENIR SILVANA SIMIONI - 17656 300,00
23/10/2019 Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, CFE NF ANEXA. 300,00
04/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2477/2019 ENIR SILVANA SIMIONI - 17656 300,00
14/11/2019 Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, CFE NF ANEXA. 300,00
04/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2477/2019 ENIR SILVANA SIMIONI - 17656 300,00
13/12/2019 Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, CFE NF ANEXA. 300,00
16/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2477/2019 ENIR SILVANA SIMIONI - 17656 300,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.