Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TERESINHA RENY LUCAS VICARI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2607 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
867.58 |
saíbro cascalho
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNCÍPIO, CFE NF 414986. |
2,79 |
2.420,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2019 |
saíbro cascalho
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNCÍPIO, CFE NF 414986. |
2.420,55 |
|
|
29/07/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNCÍPIO, CFE NF 414986. |
|
2.420,55 |
|
02/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2607/2019
TERESINHA RENY LUCAS VICARI - 16758 |
|
|
2.420,55 |
TOTAL |
2.420,55 |
2.420,55 |
2.420,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.