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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 261 Data de lançamento: 18/01/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 ENOXAPARINA40MG 0,4 ML VERSA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, CFE DANFE 57418. 26,60 798,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2019 ENOXAPARINA40MG 0,4 ML VERSA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, CFE DANFE 57418. 798,00
18/01/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, CFE DANFE 57418. 798,00
22/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 798,00
TOTAL 798,00 798,00 798,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.