Município de O Município de Tio Hugo - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2622 Data de lançamento: 29/07/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 OXIGENIO MEDICIANAL CARGA CIL G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE DANFES ANEXAS. 60,46 906,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2019 OXIGENIO MEDICIANAL CARGA CIL G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE DANFES ANEXAS. 906,91
31/07/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE DANFES ANEXAS. 61,71
06/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2622/2019 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - 17790 61,71
02/09/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE DANFES ANEXAS. 150,72
06/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2622/2019 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - 17790 150,72
20/09/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE DANFES ANEXAS. 89,01
24/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2622/2019 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - 17790 89,01
10/12/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE DANFES ANEXAS. 89,01
13/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2622/2019 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - 17790 89,01
16/12/2019 ANULAÇÃO DE EMPENHO -516,46
TOTAL 390,45 390,45 390,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.