Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2642 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FAIXA 3X1 TAÇA MUNICIPAL RONAN DIEHL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CFE DANFE 25369807. |
255,00 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2019 |
FAIXA 3X1 TAÇA MUNICIPAL RONAN DIEHL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CFE DANFE 25369807. |
255,00 |
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29/07/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CFE DANFE 25369807.
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255,00 |
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06/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2642/2019
GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA - 14343 |
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255,00 |
TOTAL |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.