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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2664 Data de lançamento: 29/07/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 BROXA STANDEAR 3,70 18,50
1.00 ATLAS BROXA STANDAR 4,30 4,30
8.00 TINTA 133,20 1.065,60
1.00 OLEO RIMULA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASE W20, CFE DANFE 3711. 259,90 259,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2019 BROXA STANDEAR ATLAS BROXA STANDAR TINTA OLEO RIMULA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASE W20, CFE DANFE 3711. 1.348,30
29/07/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASE W20, CFE DANFE 3711. 1.348,30
06/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2664/2019 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 1.348,30
TOTAL 1.348,30 1.348,30 1.348,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.