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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2709 Data de lançamento: 01/08/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OLEO 5W30 44,56 178,24
1.00 FILTRO OLEO 40,36 40,36
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 42,21 42,21
1.00 FILTRO POLEN 77,00 77,00
4.00 VELA 38,00 152,00
1.00 ELEMENTO AR 77,00 77,00
1.00 QUIMICOS 65,00 65,00
1.00 HSW PREMIUM 59,87 59,87
1.00 JG DE PASTILHAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR 6037, CFE DANFE ANEXA. 186,00 186,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2019 OLEO 5W30 FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO POLEN VELA ELEMENTO AR QUIMICOS HSW PREMIUM JG DE PASTILHAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR 6037, CFE DANFE ANEXA. 877,68
28/08/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR 6037, CFE DANFE ANEXA. 877,68
02/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2709/2019 AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 652 877,68
TOTAL 877,68 877,68 877,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.