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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 275 Data de lançamento: 18/01/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 229,00 458,00
1.00 BIELETA DIANTEIRA 52,00 52,00
2.00 COXIM AMORTECEDOR 176,00 352,00
2.00 KIT AMORTECEDOR 43,00 86,00
2.00 MOLA DIANTEIRA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE DANFE 1657. 161,00 322,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2019 AMORTECEDOR DIANTEIRO BIELETA DIANTEIRA COXIM AMORTECEDOR KIT AMORTECEDOR MOLA DIANTEIRA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE DANFE 1657. 1.270,00
18/01/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE DANFE 1657. 1.270,00
24/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 275/2019 RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 1.270,00
TOTAL 1.270,00 1.270,00 1.270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.