Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2771 |
Data de lançamento: |
16/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FEAS - OASF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
TECIDOS |
35,05 |
560,80 |
6.00 |
LINHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA FEAS, CFE DANFE 320. |
3,50 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2019 |
TECIDOS LINHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA FEAS, CFE DANFE 320. |
581,80 |
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16/08/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA FEAS, CFE DANFE 320.
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581,80 |
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22/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2771/2019
COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO - 2577 |
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581,80 |
TOTAL |
581,80 |
581,80 |
581,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.