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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2771 Data de lançamento: 16/08/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FEAS - OASF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 TECIDOS 35,05 560,80
6.00 LINHA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA FEAS, CFE DANFE 320. 3,50 21,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2019 TECIDOS LINHA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA FEAS, CFE DANFE 320. 581,80
16/08/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA FEAS, CFE DANFE 320. 581,80
22/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2771/2019 COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO - 2577 581,80
TOTAL 581,80 581,80 581,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.