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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2802 Data de lançamento: 23/08/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 CETOPROFENO 100 MG ENVEEV 4,84 96,80
20.00 ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5 ML 1,63 32,60
100.00 CATETER INTRAVENOSO 22G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 62386. 0,67 67,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2019 CETOPROFENO 100 MG ENVEEV ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5 ML CATETER INTRAVENOSO 22G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 62386. 196,40
23/08/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 62386. 196,40
27/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2802/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 196,40
TOTAL 196,40 196,40 196,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.