Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2802 |
Data de lançamento: |
23/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
CETOPROFENO 100 MG ENVEEV |
4,84 |
96,80 |
20.00 |
ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5 ML |
1,63 |
32,60 |
100.00 |
CATETER INTRAVENOSO 22G
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 62386. |
0,67 |
67,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2019 |
CETOPROFENO 100 MG ENVEEV ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5 ML CATETER INTRAVENOSO 22G
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 62386. |
196,40 |
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23/08/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 62386. |
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196,40 |
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27/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2802/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 |
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196,40 |
TOTAL |
196,40 |
196,40 |
196,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.