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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2803 Data de lançamento: 23/08/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL ELETRICO DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 234. 352,12 352,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2019 MATERIAL ELETRICO DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 234. 352,12
23/08/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 234. 352,12
27/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2803/2019 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 352,12
TOTAL 352,12 352,12 352,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.