Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
286 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
TINTA GELO |
60,00 |
540,00 |
1.00 |
TINTA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 124493. |
46,00 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2019 |
TINTA GELO TINTA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 124493. |
586,00 |
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18/01/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 124493.
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586,00 |
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28/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 286/2019
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788 |
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586,00 |
TOTAL |
586,00 |
586,00 |
586,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.