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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3032 Data de lançamento: 30/08/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DIESEL INM 6743 120,00 120,00
1.00 MOLA PARACHOQUE INM 6733 70,00 70,00
1.00 MOLA TR 86471 TRUCK INM 6733 240,00 240,00
1.00 PINO DE CENTRO INM 6733 25,00 25,00
1.00 FAIXA REFLETIVA INM 6726 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6743, INM 6733 E INM 6726, CFE DANFES ANEXAS. 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2019 FILTRO DIESEL INM 6743 MOLA PARACHOQUE INM 6733 MOLA TR 86471 TRUCK INM 6733 PINO DE CENTRO INM 6733 FAIXA REFLETIVA INM 6726 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6743, INM 6733 E INM 6726, CFE DANFES ANEXAS. 545,00
30/08/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6743, INM 6733 E INM 6726, CFE DANFES ANEXAS. 545,00
05/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3032/2019 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 545,00
TOTAL 545,00 545,00 545,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.