Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ELIANE OLINDA DAPPER HAAG 43771416000 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3033 |
Data de lançamento: |
30/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE 25774564. |
434,20 |
434,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE 25774564. |
434,20 |
|
|
30/08/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE 25774564.
|
|
434,20 |
|
05/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003718
PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2019
ELIANE OLINDA DAPPER HAAG 43771416000 - 17742 |
|
|
434,20 |
TOTAL |
434,20 |
434,20 |
434,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.