| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELIANE OLINDA DAPPER HAAG 43771416000 |
| Número do empenho: | 3033 | Data de lançamento: | 30/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE 25774564. | 434,20 | 434,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2019 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE 25774564. | 434,20 | ||
| 30/08/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE 25774564. | 434,20 | ||
| 05/09/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003718 PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2019 ELIANE OLINDA DAPPER HAAG 43771416000 - 17742 | 434,20 | ||
| TOTAL | 434,20 | 434,20 | 434,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||