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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3094 Data de lançamento: 03/09/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE VEÍCULO PLACA IYR 5620, CFE DANFE ANEXA. 533,35 533,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE VEÍCULO PLACA IYR 5620, CFE DANFE ANEXA. 533,35
27/09/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE VEÍCULO PLACA IYR 5620, CFE DANFE ANEXA. 533,35
02/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3094/2019 AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 652 533,35
TOTAL 533,35 533,35 533,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.