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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3259 Data de lançamento: 23/09/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - Material de acondicionamento e embalagem
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 MALETA MULTIBOX MÉDIA 2 GAVETAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 8695. 48,00 288,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2019 MALETA MULTIBOX MÉDIA 2 GAVETAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 8695. 288,00
23/09/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 8695. 288,00
02/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3259/2019 IRMAOS TORTELLI LTDA - 809 288,00
TOTAL 288,00 288,00 288,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.