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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3270 Data de lançamento: 23/09/2019
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - Gratificacao de tempo de servico
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09-2019. 915,78 915,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2019 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09-2019. 915,78
23/09/2019 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09-2019. 915,78
30/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3270/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 915,78
TOTAL 915,78 915,78 915,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.