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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3326 Data de lançamento: 30/09/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:13/2019Contrato: 78/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 6, CFE NF 198 12.110,70 12.110,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2019 Lic.:13/2019Contrato: 78/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 6, CFE NF 198 12.110,70
30/09/2019 Lic.:13/2019Contrato: 78/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 6, CFE NF 198 12.110,70
07/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3326/2019 NATALIA CAROLINE BORGES ME - 16941 11.711,05
07/10/2019 Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 3326/2019 399,65
TOTAL 12.110,70 12.110,70 12.110,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 07/10/2019 399,65 5806/2019 Lançada
TOTAL   399,65