Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3326 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
13 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:13/2019Contrato: 78/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 6, CFE NF 198 |
12.110,70 |
12.110,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2019 |
Lic.:13/2019Contrato: 78/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 6, CFE NF 198 |
12.110,70 |
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30/09/2019 |
Lic.:13/2019Contrato: 78/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 6, CFE NF 198
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12.110,70 |
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07/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3326/2019
NATALIA CAROLINE BORGES ME - 16941 |
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11.711,05 |
07/10/2019 |
Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 3326/2019 |
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399,65 |
TOTAL |
12.110,70 |
12.110,70 |
12.110,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
07/10/2019 |
399,65 |
5806/2019 |
Lançada |
TOTAL |
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399,65 |
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