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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3328 Data de lançamento: 30/09/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:1/2016Contrato: 11/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 3, CFE NF 199. 15.240,96 15.240,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2019 Lic.:1/2016Contrato: 11/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 3, CFE NF 199. 15.240,96
30/09/2019 Lic.:1/2016Contrato: 11/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 3, CFE NF 199. 15.240,96
07/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3328/2019 NATALIA CAROLINE BORGES ME - 16941 14.738,01
07/10/2019 Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 3328/2019 502,95
TOTAL 15.240,96 15.240,96 15.240,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 07/10/2019 502,95 5802/2019 Lançada
TOTAL   502,95