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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3383 Data de lançamento: 04/10/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOBIL 424 BALDE 20 LITROS 300,00 300,00
3.00 SPIRAXS4 TX BALDE 20 LITROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE DANFES ANEXAS. 385,00 1.155,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2019 MOBIL 424 BALDE 20 LITROS SPIRAXS4 TX BALDE 20 LITROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE DANFES ANEXAS. 1.455,00
04/10/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE DANFES ANEXAS. 1.455,00
10/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3383/2019 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 1.455,00
TOTAL 1.455,00 1.455,00 1.455,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.