FLORES E ADUBO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 89.
208,00
208,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2019
CARRINHO DE MÃO ENXADA RASTEL PÁ TESOURA DE PODA FLORES E ADUBO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 89.
904,00
04/10/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 89.
904,00
14/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3390/2019
CASSIO ANDRE DORR-ME - 16908
904,00
TOTAL
904,00
904,00
904,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.