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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3426 Data de lançamento: 11/10/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 8 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100 2,84 17,04
8.00 ABOCATH 20, CX C/ 50 UNIDADES 27,50 220,00
10.00 Abocath 22, CX C/ 50 UNIDADES 27,50 275,00
10.00 ABOCATH 24, CX C/ 50 UNIDADES 30,00 300,00
10.00 AGULHA DESC 40 X12, CX. C/ 100 UND 5,80 58,00
2.00 ALGODÃO ROLO 500GR 10,00 20,00
30.00 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTES 13 LTS 3,47 104,10
200.00 EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS 0,78 156,00
3.00 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM G, CX. 100 UND 16,40 49,20
5.00 LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM M, CX C/ 100 UND 16,40 82,00
40.00 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P, CAIXA C/ 100 16,40 656,00
30.00 MICROPORE 25MM X 10M, FITA CIRÚRGICA, ADESIVA HIPOALÉRGICA 1,88 56,40
1.00 SERINGA DESC 0,5ML C/AGULHA, CX. C/ 500 UND 87,50 87,50
10.00 SERINGA DESC 01 ML C/AGULHA, CX C/ 100 UND 15,50 155,00
1.00 SERINGA DESC 20ML S/AGULHA, CX. COM 100 UND 36,00 36,00
4.00 SORO FISIOLÓGICO 125ML, CX. C/ 40 UND 44,00 176,00
200.00 BUSCOPAM COMPOSTO 4MG/ML 500MG/ML 5ML 1,43 286,00
150.00 CETOPROFENO 100MG EV 3,13 469,50
100.00 DIPIRONA MONOHIDRATADA 1G/2ML 0,54 54,00
100.00 HIDROCORTISONA 500MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 008/2019 E CONTRATO N° 083/2019. 5,38 538,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2019 ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100 ABOCATH 20, CX C/ 50 UNIDADES Abocath 22, CX C/ 50 UNIDADES ABOCATH 24, CX C/ 50 UNIDADES AGULHA DESC 40 X12, CX. C/ 100 UND ALGODÃO ROLO 500GR COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTES 13 LTS EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM G, CX. 100 UND LUVAS DE PROCEDIMENTOS TAM M, CX C/ 100 UND LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P, CAIXA C/ 100 MICROPORE 25MM X 10M, FITA CIRÚRGICA, ADESIVA HIPOALÉRGICA SERINGA DESC 0,5ML C/AGULHA, CX. C/ 500 UND SERINGA DESC 01 ML C/AGULHA, CX C/ 100 UND SERINGA DESC 20ML S/AGULHA, CX. COM 100 UND SORO FISIOLÓGICO 125ML, CX. C/ 40 UND BUSCOPAM COMPOSTO 4MG/ML 500MG/ML 5ML CETOPROFENO 100MG EV DIPIRONA MONOHIDRATADA 1G/2ML HIDROCORTISONA 500MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 008/2019 E CONTRATO N° 083/2019. 3.795,74
30/10/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 008/2019 E CONTRATO N° 083/2019. 180,00
06/11/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 008/2019 E CONTRATO N° 083/2019. 3.615,74
06/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3426/2019 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 14371 3.615,74
07/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3426/2019 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 14371 180,00
TOTAL 3.795,74 3.795,74 3.795,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.