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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3600 Data de lançamento: 23/10/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ULDOMAR LAZARO DA SILVA. 3.228,19 3.228,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2019 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ULDOMAR LAZARO DA SILVA. 3.228,19
23/10/2019 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ULDOMAR LAZARO DA SILVA. 3.228,19
23/10/2019 Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 3600/2019, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES 287,31
23/10/2019 Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 3600/2019, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES 568,12
23/10/2019 Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 3600/2019, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES 13,39
30/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3600/2019 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357 2.359,37
TOTAL 3.228,19 3.228,19 3.228,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 23/10/2019 287,31 Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI 23/10/2019 568,12 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 23/10/2019 13,39 Lançada
TOTAL   868,82