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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3604 Data de lançamento: 23/10/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 29,50 29,50
2.00 ADITIVO RADIADOR 36,50 73,00
4.00 OLEO MOTOR 38,90 155,60
1.00 FILTRO OLEO MOTOR 28,00 28,00
4.00 VELA INGNIÇÃO 26,90 107,60
1.00 BOMBA DÁGUA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE DANFE 2193. 198,10 198,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2019 FILTRO COMBUSTIVEL ADITIVO RADIADOR OLEO MOTOR FILTRO OLEO MOTOR VELA INGNIÇÃO BOMBA DÁGUA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE DANFE 2193. 591,80
23/10/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE DANFE 2193. 591,80
30/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3604/2019 CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME - 15146 591,80
TOTAL 591,80 591,80 591,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.