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Última atualização realizada em 20/06/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE NAO-ME-TOQUE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3644 Data de lançamento: 30/10/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS CFE TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COLABORAÇÃO P O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. 5.500,16 5.500,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2019 DESPESAS CFE TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COLABORAÇÃO P O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. 5.500,16
06/11/2019 DESPESAS CFE TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COLABORAÇÃO P O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. 500,16
06/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3644/2019 MUNICÍPIO DE NAO-ME-TOQUE - 2565 500,16
29/11/2019 DESPESAS CFE TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COLABORAÇÃO P O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. 2.500,00
04/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3644/2019 MUNICÍPIO DE NAO-ME-TOQUE - 2565 2.500,00
13/12/2019 DESPESAS CFE TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COLABORAÇÃO P O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. 2.500,00
13/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3644/2019 MUNICÍPIO DE NAO-ME-TOQUE - 2565 2.500,00
TOTAL 5.500,16 5.500,16 5.500,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.