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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3686 Data de lançamento: 30/10/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OLEO MOTOR 5W20 44,87 179,48
1.00 FILRTO OLEO 49,00 49,00
1.00 FILRTO COMBUSTIVEL 49,00 49,00
1.00 FILTRO 77,00 77,00
1.00 QUIMICOS 65,00 65,00
1.00 HSW PREMIUM 59,87 59,87
1.00 FUEL INJECTI 53,17 53,17
1.00 ELEMENTO AR 52,33 52,33
2.00 PALHETA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR 6037, CFE DANFE ANEXA. 55,20 110,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2019 OLEO MOTOR 5W20 FILRTO OLEO FILRTO COMBUSTIVEL FILTRO QUIMICOS HSW PREMIUM FUEL INJECTI ELEMENTO AR PALHETA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR 6037, CFE DANFE ANEXA. 695,25
29/11/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR 6037, CFE DANFE ANEXA. 695,25
03/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3686/2019 AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 652 695,25
TOTAL 695,25 695,25 695,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.