Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3731 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2019 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
3.000,00 |
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06/11/2019 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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600,00 |
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12/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3731/2019
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 |
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600,00 |
29/11/2019 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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1.400,00 |
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03/12/2019 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-1.000,00 |
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09/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3731/2019
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 |
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1.400,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.