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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3754 Data de lançamento: 04/11/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 HYDRA 68 178,00 356,00
1.00 TELLUS S2 M68 235,00 235,00
1.00 PSC2 18,00 18,00
1.00 PSL 836 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CFE FATURA ANEXA. 65,76 65,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2019 HYDRA 68 TELLUS S2 M68 PSC2 PSL 836 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CFE FATURA ANEXA. 674,76
04/11/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CFE FATURA ANEXA. 674,76
13/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3754/2019 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 674,76
TOTAL 674,76 674,76 674,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.