Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3754 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
HYDRA 68 |
178,00 |
356,00 |
1.00 |
TELLUS S2 M68 |
235,00 |
235,00 |
1.00 |
PSC2 |
18,00 |
18,00 |
1.00 |
PSL 836
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CFE FATURA ANEXA. |
65,76 |
65,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2019 |
HYDRA 68 TELLUS S2 M68 PSC2 PSL 836
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CFE FATURA ANEXA. |
674,76 |
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04/11/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CFE FATURA ANEXA. |
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674,76 |
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13/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3754/2019
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 |
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674,76 |
TOTAL |
674,76 |
674,76 |
674,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.