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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3779 Data de lançamento: 04/11/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 MATERIAL NOVEMBRO AZUL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE NF 133. 2,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2019 MATERIAL NOVEMBRO AZUL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE NF 133. 200,00
04/11/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE NF 133. 200,00
14/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3779/2019 ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME - 17082 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.