Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3813 |
Data de lançamento: |
08/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.04.00.00 - Contratação por tempo determinado de servidores de escolas |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA. |
0,00 |
3.530,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2019 |
13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA. |
3.530,97 |
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08/11/2019 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - SEGUNDA PARCELA. |
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3.530,97 |
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08/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários |
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15,12 |
08/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários |
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498,87 |
14/11/2019 |
Pagamento de Empenho 3813/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.016,98 |
TOTAL |
3.530,97 |
3.530,97 |
3.530,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
08/11/2019 |
15,12 |
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Lançada |
INSS |
08/11/2019 |
498,87 |
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Lançada |
TOTAL |
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513,99 |
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