Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3878 |
Data de lançamento: |
08/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC. |
Conta de Despesa: |
3390.36.45.00.00.00 - Jetons a conselheiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO. |
998,00 |
998,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2019 |
REF. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO. |
998,00 |
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08/11/2019 |
REF. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.
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998,00 |
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08/11/2019 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 3878/2019, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
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109,78 |
20/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3878/2019
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092 |
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888,22 |
TOTAL |
998,00 |
998,00 |
998,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
08/11/2019 |
109,78 |
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Lançada |
TOTAL |
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109,78 |
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