Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JETDUTO TUBOS E CONEXÕES EIRELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3890 |
Data de lançamento: |
14/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1300.00 |
TUBO PEAD. 20MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE CONVITE 006/2019 E CONTRATO 064/2019. |
2,48 |
3.224,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2019 |
TUBO PEAD. 20MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE CONVITE 006/2019 E CONTRATO 064/2019. |
3.224,00 |
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05/12/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE CONVITE 006/2019 E CONTRATO 064/2019.
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3.224,00 |
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06/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3890/2019
JETDUTO TUBOS E CONEXÕES EIRELLI - 18383 |
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3.224,00 |
TOTAL |
3.224,00 |
3.224,00 |
3.224,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.