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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 412 Data de lançamento: 25/01/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OLEO 5W30 44,56 178,24
1.00 FILTRO OLEO 85,00 85,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 89,00 89,00
1.00 FILTRO 95,00 95,00
1.00 QUIMICO 65,00 65,00
1.00 HSW PREMIUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÇÃO VEÍCULO PLACA IYR 6037, CFE DANFE ANEXA. 69,87 69,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2019 OLEO 5W30 FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO QUIMICO HSW PREMIUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÇÃO VEÍCULO PLACA IYR 6037, CFE DANFE ANEXA. 582,11
08/02/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÇÃO VEÍCULO PLACA IYR 6037, CFE DANFE ANEXA. 582,11
15/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 412/2019 AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 652 582,11
TOTAL 582,11 582,11 582,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.