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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4177 Data de lançamento: 29/11/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVEROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 16343. 779,70 779,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2019 MATERIAIS DIVEROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 16343. 779,70
29/11/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 16343. 779,70
06/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4177/2019 ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666 779,70
TOTAL 779,70 779,70 779,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.