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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4182 Data de lançamento: 29/11/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS ELETRICAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA RETROESCAVADEIRA RANDON, CFE NF 2193. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2019 PEÇAS ELETRICAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA RETROESCAVADEIRA RANDON, CFE NF 2193. 120,00
29/11/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA RETROESCAVADEIRA RANDON, CFE NF 2193. 120,00
09/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4182/2019 SILVANI BORN DA SILVA ME - 15238 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.