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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 4254 Data de lançamento: 03/12/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO OLEO 82,00 82,00
6.00 5W30 35,00 210,00
1.00 AROELA VEDAÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 2166. 3,00 3,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2019 FILTRO OLEO 5W30 AROELA VEDAÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 2166. 295,00
03/12/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 2166. 295,00
11/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2019 JOSE ORTIZ GNICH - 160 295,00
TOTAL 295,00 295,00 295,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.